Семинар “Создание декларации по НДС, отчетов PVN 1 и PVN 2 в Jumis”
Цель семинара: понять и освоить создание декларации по НДС и отчетов PVN 1 и PVN
2 в Jumis, практически проводя документы в программе и присоединяя их к
отчетам по НДС.
Во время семинара участники получат рекомендации как правильно заполнить поля
документа и карточки партнера, проведут документы в программе, создадут
декларацию по НДС, отчеты PVN1 и PVN2 для следующих сделок:
поставленные товары и оказанные услуги, за которые налог в государственный
бюджет платит получатель товаров и услуг (строка 41.1, PVN1-III);
поставленные товары в другую страну ЕС на территории ЕС (строка 45, PVN2);
оказанные услуги, которые облагаются налоговой ставкой 0% (строка 48);
экспортированные товары (строка 48.1);
сделки, местом осуществления которых не является территория Латвии: поставка
товаров в 3 странах, оказание услуг в другой стране-участнице ЕС или в третьей
стране (строка 48.2, PVN1-III или PVN2);
сделки необлагаемые налогом (строка 49);
облагаемая налогом закупка товаров на территории ЕС и получение услуг от
налогоплательщика, зарегистрированного в другой стране-участнице ЕС (строки 50,
51, PVN1-II) и начисленный НДС (строки 55, 56, PVN1-II);
начисленный НДС на облагаемые сделки (строка 52): на облагаемые сделки; на
сделки по импорту товаров, на которые применен особый налоговый режим; на
полученные товары или услуги, за которые налог в государственный бюджет платит
получатель товаров и услуг;
начисленный НДС за полученные услуги от налогоплательщиков из третьих стран
или от незарегистрированных налогоплательщиков из других стран-участниц ЕС (строка
54).
Предналог:
НДС за импортированные товары и импорт товаров, для которых предусмотрен
особый налоговый режим (строка 61 и PVN1-I);
НДС от приобретённых товаров и полученных услуг на территории Латвии,
заплаченных авансов, от полученных товаров или услуг, за которые налог в
государственный бюджет платит получатель товаров и услуг (строка 62, PVN1-I);
НДС от полученных услуг из третьих стран или от незарегистрированных
налогоплательщиков из других стран-участниц ЕС (строка 63, PVN1-I);
НДС от закупки товаров на территории ЕС и полученных услуг от
зарегистрированного в стране-участнице ЕС налогоплательщика (строка 64,
PVN1-II);
40% от НДС на презентационные расходы и 50% от НДС на расходы, связанные с
легковыми пассажирскими автомобилями (строки 61,62,63,64, PVN1-I,II).
Коррекция НДС за предыдущие периоды (отчисляемый предналог (строка 67, PVN1-I)
или начисленный налог (строка 57.rinda, PVN1-I).
Подача декларации по НДС в EDS.
Просмотреть запись начала семинара:
Лектор: Mg.oec. Надежда Зилбере, сертифицированный специалист по Jumis,
бухгалтер. Время и место проведения: 10:00-13:00, в Zoom. Раздаточные материалы: получают раздаточные материалы со всеми примерами семинара в PDF-формате. Плата за участие: EUR
40.00 плюс НДС (цена с НДС EUR
48.40). Условия оплаты: Предоплата. Дополнительная информация: э-почта: , телефон: 28852257,
www.enols.com/seminars
Если вы хотите посетить мастер-класс, семинар или обратиться за консультацией, пишите на
.
Фирма “Enols” не гарантирует регистрацию на семинар в связи с ограниченным количеством мест. В этом случае Вы получите письмо с отказом на указанный Вами адрес электронной почты.
Если у вас возникли проблемы с заказом через Интернет, пожалуйста, связывайтесь с нашим сертифицированным специалистом Jumis по телефону 28852257 или по электронной почте .
Наш портал использует для куки для удобной и комфортной работы пользователей. Продолжая использовать наш портал вы соглашаетесь с использованием куки на нашем сайте. Подробнее здесь...